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来源:未知 作者:admin 日期:2019-02-13 19:29
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  1、中国阜新市委员会宣传部部机关:贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照中宣部和省委宣传部的要求,结合市委、市政府的中心工作,研究制作和部署全市宣传工作。指导市直宣口单位和市辖县(区)党委宣传部制定政策、法规。按照中宣部和省委宣传部统一工作部署,协调市直宣口各部门之间的关系。完成市委交办的其他任务。

  2、阜新市委讲师团:按照市委和市宣传部指定的干部理论教育规划和部署,组织和实施重大宣讲活动及围绕市委中心工作开展在职干部教育、宣讲骨干培训。为市委理论学习中心提供服务,会同有关部门及县级学习制度执行和落实情况进行督促、检查、考核。协助市委宣传部管理理论宣讲阵地。针对学习热点、难点、重点理论问题,组织展开各种形式的研讨会、报告会、专题会、培训班。建立学习师范基地并对县区学习室进行指导。完成市委、市委宣传部交办的其他任务。

  3、阜新市思想政治工作研究会:贯彻执行省、市关于思想政治工作的路线、方针、政策;开展思想政治工作的理论研究和经验成果的交流活动;组织和推动思想政治工作者深入基层调查研究,及时向市委有关部门反馈意见,提出建议;编辑思想政治工作研究资料。

  4、阜新市网络舆情监测中心:负责对互联网新闻研究,收集网上重要舆情导向并提出分析报告;负责具体上网新闻舆情引导工作。

  纳入中国阜新市委员会宣传部2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.财政拨款收入550.16万元,其中:公共预算财政拨款收入550.16万元,政府性基金收入0万元。

  2.其他收入216.28万元,主要是省委宣传部下拨专项款及基本户利息等收入。

  3.上年结转和结余4992.02万元,主要是由于传媒大厦建设未完工,工程款虽已支付,当年无法入账列支等原因形成的结转结余。

  1.基本支出547.78万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员经费支出465.00万元;日常公用经费支出82.78万元。

  主要由于传媒大厦建设未完工,工程款虽已支付,当年无法入账列支等原因形成的结转结余。

  1.收入增加情况。2017年,中共阜新市委宣传部部门决算收入5758.47万元,比上年增加1676万元,增长41.05%,收入同比增加的主要原因是传媒大厦建设工程款当年无法入账列支等原因形成的结转结余增加以及省委宣传部下拨专项款增加。

  2.支出增减情况。2017年,财政局部门决算总支出1346.58万元,同比减少支出9.92万元,下降0.73%。

  财政拨款支出决算反映中国阜新市委员会宣传部2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1346.58万元,其中:基本支出547.78万元,项目支出798.80万元。

  2017年度财政拨款支出1346.58万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1193.14万元,社会保障和就业支出122.94万元,住房保障支出30.50万元。

  (1)行政运行394.34万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项等支出。

  归口管理的行政单位离退休122.94万元,主要是行政事业单位离退休人员工资等支出。万博平台

  2017年,中共阜新市委宣传部部门决算财政拨款支出1346.58万元,同比减少支出9.92万元,下降0.73%。其中:基本支出增加52.96万元,增长10.7%;项目支出减少62.87万元,下降7.3%。基本支出增加的主要原因:行政事业在职人员增多,致使人员经费增加。项目支出减少的主要原因:阜新对外宣传等业务支出减少。

  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.15万元,其中:公务用车购置及运行维护费7.15万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少6.32万元,下降47%,主要是2016年7月份车改,减少公务用车使用,部分车辆上缴财政,导致维护费用减少等原因。

  公务用车购置及运行维护费7.15万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.15万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

  2017年中国阜新市委员会宣传部机关运行经费支出82.72万元,比2016年减少0.11万元,降低0.13%,主要原因是机关运行情况基本无变化。

  截至2017年12月31日,中国阜新市委员会宣传部共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆(讲师团0辆,宣传部机关2辆)。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、万博平台完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

  18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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